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审计主管的主要职责范围

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  职责:

  1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

  2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

  3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

  4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

  5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

  6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

  7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

  8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

  9、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

  2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

  3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

  4、高度的职业道德和抗压能力;

  5、具有财务、会计、审计等知识;

  6、具有二年以上同岗位经验。

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