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财务部采购岗位职责 篇12

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  1、每月采购订单、送货单、等单据正确进行会计核算,填制会计凭证,审核原始凭证,登记明细账和总账;

  2、每月供应商、委外加工商等对账单核对(供应商、委外加工商往来余额确认,异常追踪及汇报),出具应付报表;

  3、每月催跟,维护及统计并核对是否与对账单一致;

  4、付款申请单审核;

  5、会计凭证装订;

  6、完成领导交办的其他工作

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